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深圳一般納稅人增值稅怎么算
2021-10-12 09:11:48
一般來說,在廣州繳納注冊公司費(fèi)用的納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),按照一般計稅方法納稅。 提供中華人民共和國財政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定的特定應(yīng)稅服務(wù)的一般納稅人,可以選擇適用簡易計稅方法,但一經(jīng)選擇,36個月內(nèi)不得變更。 一般計稅方法的應(yīng)納稅額是指當(dāng)期銷項稅額扣除當(dāng)期進(jìn)項稅額后的余額。 應(yīng)納稅額計算公式:應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額當(dāng)當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進(jìn)項稅額時,不足部分可結(jié)轉(zhuǎn)下期進(jìn)一步抵扣。 銷項稅額是指按照納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的銷售額和增值稅稅率計算的增值稅。 銷項稅額計算公式:銷項稅額=銷售額×稅率一般計稅方式的銷售額不含銷項稅額。納稅人采用銷售額與銷項稅額合并計價方式的,按照下列公式計算銷售額:銷售額=含稅銷售額÷(1+稅率)進(jìn)項稅額是指納稅人為購買貨物或者接受加工修理修配勞務(wù)以及應(yīng)稅勞務(wù)而支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅。
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